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中國內部審計

時間:2016年04月06日 分類:經濟期刊 次數:

中國內部審計

《中國內部審計》

核心期刊
期刊周期:月刊
期刊級別:核心期刊
國際刊號:1004-8278
國內刊號:11-4068/F
主管單位:審計署
主辦單位:中國內部審計學會

中國內部審計簡介

  《中國內部審計》發審計類核心麻煩嗎? 是由審計署主管、中國內部審計協會主辦的國家級刊物,是國內內部審計的權威刊物,也是我國惟一面向廣大內部審計機構和內部審計工作者的全國公開發行的刊物。

中國內部審計期刊宗旨

  《中國內部審計》自1999年創辦以來,積極宣傳黨和國家有關內部審計的方針、政策和法規,詮釋中國內部審計協會發布的內部審計準則,闡釋中國內部審計協會提出的指導內部審計工作的意見;介紹一線內部審計機構及人員開展內部審計工作的成功經驗、做法及技術技巧;宣傳內部審計先進單位和先進個人的優秀事跡;揭示內部審計實際工作存在的問題并探討解決問題的方法和途徑;展示國內外內部審計理論最新研究成果及內部審計人員充滿活力的實踐探索;交流領導重視內部審計、發揮內部審計作用的認識、經驗、做法;及時準確傳輸國內外內部審計最新動態及IIA和CIA資格考試的信息。同時,注重知識性和可讀性,以開拓讀者視野、提高讀者素養。

中國內部審計欄目

  卷首、新視點、國際交流、探索與爭鳴、審計部長訪談、經驗與方法、內部審計建設、高端資訊、企業無疆界。

中國內部審計目錄

  部分文章目錄:

  審計專業教育綜合改革問題研究  劉國常

  關于加強內部審計問責的幾點思考  劉文漢 劉欣哲

  高校增值型內部審計若干問題的探討  陳芃 洪少丹

  國際內部審計的發展方向分析  楊俊峰 霍芳艷

  關于基層央行內部審計困擾的現狀調查與分析  郝鐵鋼

  審計環境變化對內部審計的影響——基于PESTLE模型的理論分析  趙玲 姜一川

  尋租理論、政府權力監督與公共責任視角下的經濟責任審計  胡志華 吳松華

鄭重聲明

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